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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-024-880
Nro. de Timbrado
13768320
Monto de la Factura
₲ 163.547.154
Nro. de Orden de Pago
1500010078
Fecha de Orden de Pago
24-06-2020
Fecha Emisión Cheque
24-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.779.823
IVA
₲ 14.867.923

Retención DNCP
₲ 576.876
Retención IVA
₲ 4.460.377
Retención Renta
₲ 4.460.377
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 52.269.701

Datos del Contrato

Proveedor
LA SANTANIANA S.A.
RUC
80012667-0
Número de Contrato
PR/PS N° 126/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-170739
Monto Contrato
₲ 1.863.999.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.863.999.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.595.760

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356387
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar