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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-3175/3177/3178/3179
Nro. de Timbrado
13944358
Monto de la Factura
₲ 1.175.606.000
Nro. de Orden de Pago
1500009756
Fecha de Orden de Pago
18-05-2020
Fecha Emisión Cheque
18-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.107.335.353
IVA
₲ 106.873.273

Retención DNCP
₲ 4.146.683
Retención IVA
₲ 32.061.982
Retención Renta
₲ 32.061.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MONTAJES ELECTROMECANICOS Y METALURGICOS ELECTRO-MEC S.A
RUC
80070658-7
Número de Contrato
PR/PS N° 462/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-184202
Monto Contrato
₲ 2.614.446.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.611.164.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.436.554.480

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362542
Nombre de la Licitación
SERVICIOS METALMECANICOS TERCERIZADOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar