- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-866/868
Nro. de Timbrado
13787656
Monto de la Factura
₲ 317.411.000
Nro. de Orden de Pago
1500008240
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.978.077
IVA
₲ 28.855.545
Retención DNCP
₲ 1.119.595
Retención IVA
₲ 8.656.664
Retención Renta
₲ 8.656.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
PR/PS N° 448/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-184194
Monto Contrato
₲ 1.589.999.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.589.999.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.497.664.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361600
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar