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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001296
Nro. de Timbrado
15118302
Monto de la Factura
₲ 17.220.000
Nro. de Orden de Pago
1500015811
Fecha de Orden de Pago
11-12-2021
Fecha Emisión Cheque
11-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.219.987
IVA
₲ 1.565.455

Retención DNCP
₲ 60.740
Retención IVA
₲ 469.637
Retención Renta
₲ 469.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
PR/PS N° 448/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-184194
Monto Contrato
₲ 1.589.999.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.589.999.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.497.664.320

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361600
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar