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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001177
Nro. de Timbrado
14568978
Monto de la Factura
₲ 102.119.880
Nro. de Orden de Pago
1500013482
Fecha de Orden de Pago
09-06-2021
Fecha Emisión Cheque
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.189.499
IVA
₲ 9.283.625
Retención DNCP
₲ 360.205
Retención IVA
₲ 2.785.088
Retención Renta
₲ 2.785.088
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
PR/PS N° 448/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-184194
Monto Contrato
₲ 1.589.999.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.589.999.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.497.664.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361600
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar