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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0154279
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13559409
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 30.694.034
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1500007343
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-11-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-11-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-11-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 28.911.548
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.790.367
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 108.266
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 837.110
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 837.110
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            COASEGURO ASEGURADORA YACYRETA S.A./PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
        
                                    RUC
                            
            DNCP-001028
        
                                    Número de Contrato
                            
            PR/PS N° 169/19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25006-19-174018
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 7.132.029.296
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.794.411.622
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.457.914.334
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            361403
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
        
                                    Convocante
                            
            Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Petropar
        