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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001814/1815/1816
Nro. de Timbrado
14351605
Monto de la Factura
₲ 358.121.698
Nro. de Orden de Pago
1500013746
Fecha de Orden de Pago
05-07-2021
Fecha Emisión Cheque
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.637.172
IVA
₲ 32.556.518

Retención DNCP
₲ 1.263.193
Retención IVA
₲ 9.766.955
Retención Renta
₲ 9.766.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 81.687.423

Datos del Contrato

Proveedor
FED.TRANSP.CAMIONES CISTERNAS DERIVADOS PETROLEOS PY. SRL
RUC
80001911-3
Número de Contrato
PR/PS N° 239/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-177483
Monto Contrato
₲ 14.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.844.527.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.812.924.726

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366819
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA PETROPAR - AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar