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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002940
Nro. de Timbrado
13569268
Monto de la Factura
₲ 95.337.340
Nro. de Orden de Pago
1500009523
Fecha de Orden de Pago
13-04-2020
Fecha Emisión Cheque
13-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.800.841
IVA
₲ 8.667.031

Retención DNCP
₲ 336.281
Retención IVA
₲ 2.600.109
Retención Renta
₲ 2.600.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MEJOR PROMO S.A.
RUC
80082542-0
Número de Contrato
PR/PS N° 430/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-182945
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 988.053.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 892.192.437

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360858
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MERCHANDISING
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar