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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0095120
Nro. de Timbrado
13858986
Monto de la Factura
₲ 66.479.196
Nro. de Orden de Pago
1500010148
Fecha de Orden de Pago
02-07-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.618.568
IVA
₲ 6.043.563

Retención DNCP
₲ 234.490
Retención IVA
₲ 1.813.069
Retención Renta
₲ 1.813.069
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
PR/PS N° 451/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-184324
Monto Contrato
₲ 123.479.196
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.469.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.299.473

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372535
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CALDERA Y DESTILERÍA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar