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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-005-0008211
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            013732665
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 52.896.770
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            118
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-12-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-12-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-12-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 50.434.300
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.518.894
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 195.466
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 755.668
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.511.336
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80002019-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            529
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-19-185943
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 37.918.946.060
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 37.067.888.011
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 35.977.757.126
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            368440
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES PARA EL MSP Y BS 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        