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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000545
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17417819
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 43.900.450
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            507
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            19-03-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-03-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-03-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 40.951.936
        
                                    IVA
                            
            ₲ 3.999.950
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 154.849
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.197.285
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.596.380
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BRAMANTE S.A
        
                                    RUC
                            
            80093023-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-30157-25-250343
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.745.628.900
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.745.628.901
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.628.407.973
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            452173
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ITAKYRY-PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Itakyry
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Itakyry
        