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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000106
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17325532
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 251.800.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2338
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            26-12-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-12-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-12-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 243.788.181
        
                                    IVA
                            
            ₲ 9.494.294
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 915.636
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 6.867.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EMILIO ADRIAN GOMEZ ZARATE
        
                                    RUC
                            
            3474333-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-30179-24-247454
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.472.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.169.683.591
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.140.237.962
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            441259
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 05/2024 CON ID N° 441259 - ADQUISICION DE MAQUINARIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE LUQUE – PLURIANUAL – 2024 - 2025 - 2026
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Luque
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Luque
        