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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-00001850
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17059221
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 193.396.581
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            830
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            10-04-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            10-04-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-04-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 185.520.066
        
                                    IVA
                            
            ₲ 17.643.828
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 675.130
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 7.032.603
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INTEGRA ASFALTOS S.A.
        
                                    RUC
                            
            80079939-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-30179-24-242859
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 9.042.813.905
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.098.476.348
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.052.966.156
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            439975
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN N° 02/2024 CON ID N° 439975  - ADQUISICION DE INSUMOS Y AGREGADOS PARA LA ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA USO DE LA PLANTA ASFALTICA – PLURIANUAL - 2024 - 2025 - 2026 - CONTRATO ABIERTO
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Luque
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Luque
        