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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008797
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000003467
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.180.600
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 19.400
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 150.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
199-17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-142238
Monto Contrato
₲ 3.597.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.115.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.943.345.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327639
Nombre de la Licitación
LPN SBE 44-17 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips