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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006959
Monto de la Factura
₲ 46.090.000
Nro. de Orden de Pago
2000000724
Fecha de Orden de Pago
31-05-2018
Fecha Emisión Cheque
31-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.830.752
IVA
₲ 4.190.000

Retención DNCP
₲ 164.248
Retención IVA
₲ 1.257.000
Retención Renta
₲ 838.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
199-17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-142238
Monto Contrato
₲ 3.597.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.115.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.943.345.587

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327639
Nombre de la Licitación
LPN SBE 44-17 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips