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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001639
Nro. de Timbrado
12159149
Monto de la Factura
₲ 647.500.000
Nro. de Orden de Pago
13254
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 623.499.334
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.417.333
Retención IVA
₲ 9.250.000
Retención Renta
₲ 12.333.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
119/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-140059
Monto Contrato
₲ 5.550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.550.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.316.202.287

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318036
Nombre de la Licitación
LPN SBE 154-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips