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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003546
Monto de la Factura
₲ 618.640.000
Nro. de Orden de Pago
2000005210
Fecha de Orden de Pago
23-05-2019
Fecha Emisión Cheque
23-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 589.840.835
IVA
₲ 29.459.048

Retención DNCP
₲ 2.286.022
Retención IVA
₲ 8.837.714
Retención Renta
₲ 17.675.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
119/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-140059
Monto Contrato
₲ 5.550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.550.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.316.202.287

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318036
Nombre de la Licitación
LPN SBE 154-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips