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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002717
Monto de la Factura
₲ 555.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000127
Fecha de Orden de Pago
22-11-2018
Fecha Emisión Cheque
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 529.163.429
IVA
₲ 26.428.571

Retención DNCP
₲ 2.050.857
Retención IVA
₲ 7.928.571
Retención Renta
₲ 15.857.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
119/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-140059
Monto Contrato
₲ 5.550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.550.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.316.202.287

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318036
Nombre de la Licitación
LPN SBE 154-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips