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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0037454
Monto de la Factura
₲ 1.669.500
Nro. de Orden de Pago
2000003906
Fecha de Orden de Pago
31-01-2019
Fecha Emisión Cheque
31-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.572.547
IVA
₲ 151.773

Retención DNCP
₲ 5.889
Retención IVA
₲ 45.532
Retención Renta
₲ 45.532
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.
RUC
80060587-0
Número de Contrato
264/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-149991
Monto Contrato
₲ 544.686.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 486.117.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 454.959.213

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310215
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-16 ADQUSICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips