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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000359
Monto de la Factura
₲ 136.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000000152
Fecha de Orden de Pago
27-04-2018
Fecha Emisión Cheque
27-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.440.400
IVA
₲ 6.500.000

Retención DNCP
₲ 509.600
Retención IVA
₲ 1.950.000
Retención Renta
₲ 2.600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
024/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-137146
Monto Contrato
₲ 1.732.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.704.101.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.628.806.377

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318538
Nombre de la Licitación
LPN 145-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips