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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002254
Nro. de Timbrado
12174821
Monto de la Factura
₲ 127.100.000
Nro. de Orden de Pago
7636
Fecha de Orden de Pago
27-06-2017
Fecha Emisión Cheque
27-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.869.789
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 452.938
Retención IVA
₲ 3.466.364
Retención Renta
₲ 2.310.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS
RUC
80010819-1
Número de Contrato
448/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135917
Monto Contrato
₲ 1.461.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.390.246.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.322.098.670

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310527
Nombre de la Licitación
LPN SBE 91-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips