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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001964
Monto de la Factura
₲ 132.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000000145
Fecha de Orden de Pago
27-04-2018
Fecha Emisión Cheque
27-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.529.600
IVA
₲ 12.000.000

Retención DNCP
₲ 470.400
Retención IVA
₲ 3.600.000
Retención Renta
₲ 2.400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
153/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147003
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.912.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317842
Nombre de la Licitación
LPN SBE 149-16 ADQUISICIÓN DE AGUJAS, CATETERES, JERINGAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips