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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0013740
Nro. de Timbrado
11789396
Monto de la Factura
₲ 396.900.000
Nro. de Orden de Pago
6657
Fecha de Orden de Pago
02-06-2017
Fecha Emisión Cheque
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 382.188.240
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.481.760
Retención IVA
₲ 5.670.000
Retención Renta
₲ 7.560.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-137919
Monto Contrato
₲ 3.969.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.969.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.774.390.611

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318538
Nombre de la Licitación
LPN 145-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips