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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008145
Monto de la Factura
₲ 7.707.840
Nro. de Orden de Pago
2000000231
Fecha de Orden de Pago
04-05-2018
Fecha Emisión Cheque
04-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.393.141
IVA
₲ 367.040

Retención DNCP
₲ 28.776
Retención IVA
₲ 110.112
Retención Renta
₲ 146.816
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.028.995

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
102/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-140064
Monto Contrato
₲ 12.088.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.784.119.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.213.871.428

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318036
Nombre de la Licitación
LPN SBE 154-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips