- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-007-0003692
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 69.375.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000000634
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-05-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-05-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-05-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 65.974.364
        
                                    IVA
                            
            ₲ 6.306.818
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 247.227
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.892.045
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.261.364
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            G T SCIENTIFIC S.A.
        
                                    RUC
                            
            80000084-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            003/17
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-17-135867
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.665.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.488.814.500
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.409.889.892
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            310611
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 133-16 ADQUISICION DE FILTROS ANTILEUCOCITARIOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        