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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003812
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 22.392.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000001817
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-08-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-08-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-08-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 21.294.385
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.035.636
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 79.797
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 610.691
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 407.127
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LOGICALIS PARAGUAY S.A.
        
                                    RUC
                            
            80022674-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            429/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-17-137310
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.343.520.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.321.128.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.254.043.189
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            312947
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 22-16 EXTENSION DE GARANTIA PARA EL EQUIPO GESTOR DE ANCHO DE BANDA DEL IPS 
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        