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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000028
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 443.584.526
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1500000116
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            05-11-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            05-11-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-11-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 417.824.362
        
                                    IVA
                            
            ₲ 40.325.866
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.564.644
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 12.097.760
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 12.097.760
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Consorcio   Pora
        
                                    RUC
                            
            80097628-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            130/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-17-141582
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 10.974.496.368
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 10.973.165.038
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 10.373.557.768
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            313307
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 108-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y HERMOSEAMIENTO DE PREDIOS, JARDINES Y AREAS VERDES PERTENECIENTES AL I.P.S EN TODO EL TERRITRIO NACIONAL
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        