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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 493.312.732
Nro. de Orden de Pago
1500000153
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 464.664.715
IVA
₲ 44.846.612
Retención DNCP
₲ 1.740.049
Retención IVA
₲ 13.453.984
Retención Renta
₲ 13.453.984
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Pora
RUC
80097628-2
Número de Contrato
130/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-141582
Monto Contrato
₲ 10.974.496.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.973.165.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.373.557.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313307
Nombre de la Licitación
LPN SBE 108-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y HERMOSEAMIENTO DE PREDIOS, JARDINES Y AREAS VERDES PERTENECIENTES AL I.P.S EN TODO EL TERRITRIO NACIONAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips