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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000734
Nro. de Timbrado
11776749
Monto de la Factura
₲ 209.250.000
Nro. de Orden de Pago
10257
Fecha de Orden de Pago
19-09-2017
Fecha Emisión Cheque
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.261.300
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 781.200
Retención IVA
₲ 2.989.285
Retención Renta
₲ 3.985.715
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 15.232.500
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
138/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-140058
Monto Contrato
₲ 2.538.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.231.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.120.644.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318036
Nombre de la Licitación
LPN SBE 154-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips