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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000950
Monto de la Factura
₲ 150.180.750
Nro. de Orden de Pago
2000006234
Fecha de Orden de Pago
18-07-2019
Fecha Emisión Cheque
18-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.112.581
IVA
₲ 13.652.796
Retención DNCP
₲ 529.728
Retención IVA
₲ 4.095.839
Retención Renta
₲ 4.095.839
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.346.763
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.R.L.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
500/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-136331
Monto Contrato
₲ 1.114.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 966.828.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 905.440.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310227
Nombre de la Licitación
LPN SBE 106-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELÉCTRICAS MARCA SMALL NURSE DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
