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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-018-0002035
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 43.260.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000002530
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            03-10-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            03-10-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-10-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 41.139.474
        
                                    IVA
                            
            ₲ 3.932.727
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 154.163
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.179.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 786.545
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80038118-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            292/17
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-17-147141
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 265.720.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 265.720.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 252.477.396
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            310744
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 144-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017 
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        