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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002069
Nro. de Timbrado
11945537
Monto de la Factura
₲ 79.050.000
Nro. de Orden de Pago
44984499
Fecha de Orden de Pago
07-04-2017
Fecha Emisión Cheque
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.175.111
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 281.706
Retención IVA
₲ 2.155.910
Retención Renta
₲ 1.437.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
424
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135190
Monto Contrato
₲ 325.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.328.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311002
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-16 ADQUISICION DE INSUMOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips