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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002013
Nro. de Timbrado
11945537
Monto de la Factura
₲ 83.500.000
Nro. de Orden de Pago
30623063
Fecha de Orden de Pago
08-03-2017
Fecha Emisión Cheque
08-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.406.981
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 297.564
Retención IVA
₲ 2.277.273
Retención Renta
₲ 1.518.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
424
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135190
Monto Contrato
₲ 325.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.328.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311002
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-16 ADQUISICION DE INSUMOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips