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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002384
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11945537
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 70.300.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            10669
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-09-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-09-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-12-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 66.854.021
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 250.524
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.917.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.278.182
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SERVIPRO S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80003499-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            424
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-17-135190
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 325.100.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 325.100.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 308.328.903
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            311002
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 37-16 ADQUISICION DE INSUMOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        