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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002384
Nro. de Timbrado
11945537
Monto de la Factura
₲ 70.300.000
Nro. de Orden de Pago
10669
Fecha de Orden de Pago
27-09-2017
Fecha Emisión Cheque
27-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.854.021
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 250.524
Retención IVA
₲ 1.917.273
Retención Renta
₲ 1.278.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
424
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135190
Monto Contrato
₲ 325.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.328.903

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311002
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-16 ADQUISICION DE INSUMOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips