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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-008-0010851
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 158.736.060
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000000561
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-05-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-05-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-05-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 155.119.901
        
                                    IVA
                            
            ₲ 7.558.860
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 592.615
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.023.544
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            QUIMFA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80074991-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            234/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-17-139373
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 22.395.397.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 19.692.977.782
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 18.894.089.325
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            302293
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 65-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERÉNDUM 2016
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        