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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015320
Monto de la Factura
₲ 6.124.250
Nro. de Orden de Pago
2000027931
Fecha de Orden de Pago
25-04-2025
Fecha Emisión Cheque
25-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.713.146
IVA
₲ 556.750
Retención DNCP
₲ 21.379
Retención IVA
₲ 167.025
Retención Renta
₲ 222.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
277/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147223
Monto Contrato
₲ 744.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.332.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.172.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309732
Nombre de la Licitación
LPN SBE 138-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips