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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008000
Monto de la Factura
₲ 54.520.374
Nro. de Orden de Pago
2000006803
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.354.228
IVA
₲ 4.956.398

Retención DNCP
₲ 192.308
Retención IVA
₲ 1.486.919
Retención Renta
₲ 1.486.919
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
300/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-151150
Monto Contrato
₲ 3.058.472.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.897.358.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.737.826.082

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326912
Nombre de la Licitación
LPN SBE 48-17 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips