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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006253
Nro. de Timbrado
12233427
Monto de la Factura
₲ 27.994.160
Nro. de Orden de Pago
1155
Fecha de Orden de Pago
14-03-2018
Fecha Emisión Cheque
14-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.621.937
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 99.761
Retención IVA
₲ 763.477
Retención Renta
₲ 508.985
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
300/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-151150
Monto Contrato
₲ 3.058.472.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.897.358.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.737.826.082

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326912
Nombre de la Licitación
LPN SBE 48-17 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips