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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000572
Nro. de Timbrado
12230370
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
11250
Fecha de Orden de Pago
16-10-2017
Fecha Emisión Cheque
16-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.058.909
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 213.818
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DGR INTERNACIONAL S.R.L.
RUC
80028232-9
Número de Contrato
216/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-144414
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.294.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310810
Nombre de la Licitación
LPN SBE 40-16 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips