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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010741
Monto de la Factura
₲ 2.551.500
Nro. de Orden de Pago
1500000951
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.403.327
IVA
₲ 231.955

Retención DNCP
₲ 9.000
Retención IVA
₲ 69.587
Retención Renta
₲ 69.586
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
281/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147083
Monto Contrato
₲ 1.487.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.340.633.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.247.986.985

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310744
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips