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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0009052
Nro. de Timbrado
1174505
Monto de la Factura
₲ 3.234.840
Nro. de Orden de Pago
85958596
Fecha de Orden de Pago
03-08-2017
Fecha Emisión Cheque
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.076.274
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 11.528
Retención IVA
₲ 88.222
Retención Renta
₲ 58.816
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
4442/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135204
Monto Contrato
₲ 479.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.700.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.748.905

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310962
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-16 ADQUISICION DE INSUMOS PARA TRABAJOS DE CABLEADO DE RED Y FUERZAS PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips