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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0001196
Monto de la Factura
₲ 215.393.850
Nro. de Orden de Pago
2000006734
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.366.753
IVA
₲ 10.256.850

Retención DNCP
₲ 795.932
Retención IVA
₲ 3.077.055
Retención Renta
₲ 6.154.110
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
99/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-140108
Monto Contrato
₲ 6.018.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.074.745.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.723.578.660

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318036
Nombre de la Licitación
LPN SBE 154-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips