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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004071
Nro. de Timbrado
12256500
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. de Orden de Pago
10523
Fecha de Orden de Pago
25-09-2017
Fecha Emisión Cheque
25-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.691.200
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 58.800
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
452/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135555
Monto Contrato
₲ 1.017.300.126
Total Pagado por el Contrato
₲ 964.825.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 915.092.945

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310257
Nombre de la Licitación
LPN SBE 99-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS MARCA FRESENIUS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips