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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001975
Nro. de Timbrado
12348530
Monto de la Factura
₲ 185.795.412
Nro. de Orden de Pago
12171
Fecha de Orden de Pago
09-11-2017
Fecha Emisión Cheque
09-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.688.059
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 662.107
Retención IVA
₲ 5.067.148
Retención Renta
₲ 3.378.098
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
019/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-137242
Monto Contrato
₲ 1.382.258.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.348.807.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.279.408.690

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310231
Nombre de la Licitación
LPN SBE 104-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA PENLON PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips