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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000590
Monto de la Factura
₲ 29.333.328
Nro. de Orden de Pago
2000001641
Fecha de Orden de Pago
01-08-2018
Fecha Emisión Cheque
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.020.796
IVA
₲ 2.666.666

Retención DNCP
₲ 104.533
Retención IVA
₲ 800.000
Retención Renta
₲ 533.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.874.666

Datos del Contrato

Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
180/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-144565
Monto Contrato
₲ 153.999.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.999.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.177.375

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310512
Nombre de la Licitación
LPN SBE 62-16 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL I.P.S - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips