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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000853
Monto de la Factura
₲ 60.019.300
Nro. de Orden de Pago
2000009692
Fecha de Orden de Pago
22-05-2020
Fecha Emisión Cheque
22-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.533.816
IVA
₲ 5.456.300

Retención DNCP
₲ 211.704
Retención IVA
₲ 1.636.890
Retención Renta
₲ 1.636.890
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
146/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-141072
Monto Contrato
₲ 1.933.448.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.816.256.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.714.357.045

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309818
Nombre de la Licitación
LPN 81-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips