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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000327
Monto de la Factura
₲ 17.733.600
Nro. de Orden de Pago
2000004868
Fecha de Orden de Pago
23-04-2019
Fecha Emisión Cheque
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.703.761
IVA
₲ 1.612.146
Retención DNCP
₲ 62.551
Retención IVA
₲ 483.644
Retención Renta
₲ 483.644
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
146/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-141072
Monto Contrato
₲ 1.933.448.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.816.256.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.714.357.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309818
Nombre de la Licitación
LPN 81-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
