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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00000694
Nro. de Timbrado
11865117
Monto de la Factura
₲ 54.879.000
Nro. de Orden de Pago
11829
Fecha de Orden de Pago
01-11-2017
Fecha Emisión Cheque
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.188.931
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 195.569
Retención IVA
₲ 1.496.700
Retención Renta
₲ 997.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
146/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-141072
Monto Contrato
₲ 1.933.448.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.816.256.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.714.357.045

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309818
Nombre de la Licitación
LPN 81-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips