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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0045566
Monto de la Factura
₲ 93.082.500
Nro. de Orden de Pago
1500000538
Fecha de Orden de Pago
18-06-2021
Fecha Emisión Cheque
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.676.945
IVA
₲ 8.462.045

Retención DNCP
₲ 328.327
Retención IVA
₲ 2.538.614
Retención Renta
₲ 2.538.614
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
154/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-146956
Monto Contrato
₲ 2.659.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.677.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.527.364.111

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317842
Nombre de la Licitación
LPN SBE 149-16 ADQUISICIÓN DE AGUJAS, CATETERES, JERINGAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips