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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045579
Monto de la Factura
₲ 202.122.000
Nro. de Orden de Pago
1500000538
Fecha de Orden de Pago
18-06-2021
Fecha Emisión Cheque
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.384.225
IVA
₲ 18.374.727
Retención DNCP
₲ 712.939
Retención IVA
₲ 5.512.418
Retención Renta
₲ 5.512.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
154/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-146956
Monto Contrato
₲ 2.659.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.677.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.527.364.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317842
Nombre de la Licitación
LPN SBE 149-16 ADQUISICIÓN DE AGUJAS, CATETERES, JERINGAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips